rss_feed

Desa Kutuh

Jalan Melasti Nomor 3 - Kutuh - Kuta Selatan
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali
Kode Pos 80361

call 4728882| mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com

  • I Wayan Mudana, ST

    Perbekel

    Hadir di Kantor Desa
  • I Nyoman Camang

    Sekretaris Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • I Ketut Sukartono

    Kaur TU dan Umum

    Hadir di Kantor Desa
  • Ni Wayan Sulasmi

    Kaur Keuangan

    Hadir di Kantor Desa
  • I Putu Gde Antara

    Kaur Perencanaan

    Hadir di Kantor Desa
  • I Nyoman Geria

    Kelian Banjar Dinas Petangan

    Hadir di Kantor Desa
  • I Wayan Budiyastana

    Kelian Banjar Dinas Jaba Pura

    Hadir di Kantor Desa
  • I Nyoman Jarta

    Kelian Banjar Dinas Kaja Jati

    Hadir di Kantor Desa
  • I Ketut Lencanayasa

    Kelian Banjar Dinas Panti Giri

    Hadir di Kantor Desa
  • I Made Suwita

    Kasi Pemerintahan

    Hadir di Kantor Desa
  • I Ketut Artana

    Kasi Kesejahteraan

    Hadir di Kantor Desa
  • Ni Nyoman Rika Aprilia

    Kasi Pelayanan

    Hadir di Kantor Desa
  • I Nyoman Adi Saputra

    Unsur Staff Pemerintah Desa (BPD)

    Hadir di Kantor Desa
  • I Wayan Agus Sumarjaya

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • Gusti Ayu Anggunsari Hambarsika

    Unsur Staff Perangkat Desa (Sekdes)

    Hadir di Kantor Desa
  • Made Gde Jaya Kusuma

    Unsur Staff Perangkat Desa TI

    Hadir di Kantor Desa
  • I Gede Agus Sudiantara

    Unsur Staff Perangkat Desa TI

    Hadir di Kantor Desa
  • I Putu Darmayasa

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • I Kadek Dwiki Stiawan

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • I Putu Heri Laksmana

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • I Wayan Adi Eka Sunu

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • Ni Wayan Sukasari

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa
  • Ni Nyoman Armini

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Hadir di Kantor Desa

settings Pengaturan Layar

WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA KUTUH
fingerprint
REALISASI APBDESA KUTUH TAHUN 2020

31 Des 2020 11:22:12 432 Kali

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 5,173,800,445 | Rp. 6,362,956,039
81.31 %
BELANJA
Rp. 6,044,474,270 | Rp. 8,950,778,383
67.53 %
PEMBIAYAAN
Rp. 2,587,822,344 | Rp. 2,587,822,344
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 151,970,679 | Rp. 151,910,679
100.04 %
Dana Desa
Rp. 999,540,000 | Rp. 999,540,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 3,257,438,402 | Rp. 4,312,944,262
75.53 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 643,647,089 | Rp. 793,978,898
81.07 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 50,000,000 | Rp. 50,000,000
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 28,865,000 | Rp. 28,865,000
100 %
Bunga Bank
Rp. 42,339,275 | Rp. 25,717,200
164.63 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 3,438,716,513 | Rp. 4,180,144,780
82.26 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 502,175,980 | Rp. 2,091,967,550
24 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 843,379,102 | Rp. 1,074,710,100
78.48 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 599,819,347 | Rp. 903,492,400
66.39 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 660,383,328 | Rp. 700,463,553
94.28 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151,910,679 151,910,679 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151,910,679 151,910,679 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 6,156,463,160 2,322,079,667 3,834,383,493 37.72
4.2.1. Dana Desa 999,540,000 606,208,200 393,331,800 60.65
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4,312,944,262 1,604,009,796 2,708,934,466 37.19
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793,978,898 111,861,671 682,117,227 14.09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50,000,000 0 50,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54,582,200 45,688,133 8,894,067 83.71
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28,865,000 28,865,000 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 25,717,200 16,823,133 8,894,067 65.42
JUMLAH PENDAPATAN 6,362,956,039 2,519,678,479 3,843,277,560 39.60
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,539,402,000 763,045,800 776,356,200 49.57
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162,000,000 81,000,000 81,000,000 50.00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,054,323,600 527,161,800 527,161,800 50.00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 58,862,400 22,776,000 36,086,400 38.69
5.1.4. Tunjangan BPD 264,216,000 132,108,000 132,108,000 50.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4,556,530,230 1,358,101,934 3,198,428,296 29.81
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1,159,933,250 167,836,028 992,097,222 14.47
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2,316,124,400 905,913,200 1,410,211,200 39.11
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 37,450,000 2,645,000 34,805,000 7.06
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 106,940,000 77,360,313 29,579,687 72.34
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 250,992,680 54,457,119 196,535,561 21.70
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 159,155,000 11,390,274 147,764,726 7.16
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 525,934,900 138,500,000 387,434,900 26.33
5.3. Belanja Modal 2,154,382,600 0 2,154,382,600 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 520,752,300 0 520,752,300 0.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 294,090,200 0 294,090,200 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 138,673,000 0 138,673,000 0.00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 27,000,000 0 27,000,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 1,173,867,100 0 1,173,867,100 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 700,463,553 324,590,728 375,872,825 46.34
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 700,463,553 324,590,728 375,872,825 46.34
JUMLAH BELANJA 8,950,778,383 2,445,738,462 6,505,039,921 27.32
SURPLUS / (DEFISIT) -2,587,822,344 73,940,017 -2,661,762,361 -3,489.82
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2,587,822,344 2,587,822,344 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2,587,822,344 2,587,822,344 0
PEMBIAYAAN NETTO 2,587,822,344 2,587,822,344 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 2,661,762,361 -2,661,762,361

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151,910,679 151,970,679 -60,000 100.04
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151,910,679 151,970,679 -60,000 100.04
4.2. Pendapatan Transfer 6,156,463,160 4,950,625,491 1,205,837,669 80.41
4.2.1. Dana Desa 999,540,000 999,540,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4,312,944,262 3,257,438,402 1,055,505,860 75.53
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793,978,898 643,647,089 150,331,809 81.07
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50,000,000 50,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54,582,200 71,204,275 -16,622,075 130.45
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28,865,000 28,865,000 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 25,717,200 42,339,275 -16,622,075 164.63
JUMLAH PENDAPATAN 6,362,956,039 5,173,800,445 1,189,155,594 81.31
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,539,402,000 1,522,706,057 16,695,943 98.92
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162,000,000 162,000,000 0 100.00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,054,323,600 1,046,663,600 7,660,000 99.27
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 58,862,400 49,826,457 9,035,943 84.65
5.1.4. Tunjangan BPD 264,216,000 264,216,000 0 100.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4,556,530,230 3,173,525,743 1,383,004,487 69.65
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1,159,933,250 609,242,193 550,691,057 52.52
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2,316,124,400 1,932,940,400 383,184,000 83.46
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 37,450,000 4,445,000 33,005,000 11.87
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 106,940,000 84,378,293 22,561,707 78.90
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 250,992,680 125,394,780 125,597,900 49.96
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 159,155,000 48,515,789 110,639,211 30.48
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 525,934,900 368,609,288 157,325,612 70.09
5.3. Belanja Modal 2,154,382,600 687,859,142 1,466,523,458 31.93
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 520,752,300 281,690,540 239,061,760 54.09
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 294,090,200 229,775,602 64,314,598 78.13
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 138,673,000 134,473,000 4,200,000 96.97
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 27,000,000 25,020,000 1,980,000 92.67
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 1,173,867,100 16,900,000 1,156,967,100 1.44
5.4. Belanja Tidak Terduga 700,463,553 660,383,328 40,080,225 94.28
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 700,463,553 660,383,328 40,080,225 94.28
JUMLAH BELANJA 8,950,778,383 6,044,474,270 2,906,304,113 67.53
SURPLUS / (DEFISIT) -2,587,822,344 -870,673,825 -1,717,148,519 297.35
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2,587,822,344 2,587,822,344 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2,587,822,344 2,587,822,344 0
PEMBIAYAAN NETTO 2,587,822,344 2,587,822,344 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,717,148,519 -1,717,148,519

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151,910,679 151,910,679 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151,910,679 151,910,679 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 6,156,463,160 2,322,079,667 3,834,383,493 37.72
4.2.1. Dana Desa 999,540,000 606,208,200 393,331,800 60.65
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4,312,944,262 1,604,009,796 2,708,934,466 37.19
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793,978,898 111,861,671 682,117,227 14.09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50,000,000 0 50,000,000 0.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54,582,200 45,688,133 8,894,067 83.71
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28,865,000 28,865,000 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 25,717,200 16,823,133 8,894,067 65.42
JUMLAH PENDAPATAN 6,362,956,039 2,519,678,479 3,843,277,560 39.60
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 4,180,144,780 1,375,393,932 2,804,750,848 32.90
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162,000,000 81,000,000 81,000,000 50.00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,054,323,600 527,161,800 527,161,800 50.00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 58,862,400 22,776,000 36,086,400 38.69
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 684,656,000 204,135,494 480,520,506 29.82
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 264,216,000 132,108,000 132,108,000 50.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 44,876,800 7,674,500 37,202,300 17.10
01.01.91. Penyediaan Operasional Banjar Dinas 20,458,800 6,003,500 14,455,300 29.34
01.01.92. Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa 748,004,400 353,527,200 394,477,200 47.26
01.01.93. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa 45,397,080 23,994,025 21,403,055 52.85
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 208,526,300 0 208,526,300 0.00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 70,560,400 1,633,000 68,927,400 2.31
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 99,390,900 0 99,390,900 0.00
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 16,535,600 0 16,535,600 0.00
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 65,777,900 0 65,777,900 0.00
01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 24,065,100 3,520,000 20,545,100 14.63
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 65,934,000 518,600 65,415,400 0.79
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29,137,500 1,750,000 27,387,500 6.01
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 49,036,100 1,960,000 47,076,100 4.00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 16,463,700 0 16,463,700 0.00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 43,832,200 1,140,000 42,692,200 2.60
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 298,956,100 1,724,713 297,231,387 0.58
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 99,728,200 0 99,728,200 0.00
01.04.95. Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa 9,405,700 4,767,100 4,638,600 50.68
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 903,492,400 282,852,100 620,640,300 31.31
04.02.90. Pengadaan sarana dan prasarana petani 50,000,000 10,500 49,989,500 0.02
04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5,404,300 0 5,404,300 0.00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 111,024,900 104,305,600 6,719,300 93.95
04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 62,677,000 0 62,677,000 0.00
04.06.90. Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat 10,168,700 0 10,168,700 0.00
04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 664,217,500 178,536,000 485,681,500 26.88
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 700,463,553 324,590,728 375,872,825 46.34
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 102,863,553 25,790,728 77,072,825 25.07
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 597,600,000 298,800,000 298,800,000 50.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,074,710,100 433,042,502 641,667,598 40.29
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 627,592,000 242,366,274 385,225,726 38.62
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 54,857,200 26,670,728 28,186,472 48.62
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 68,794,900 9,481,900 59,313,000 13.78
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) 13,936,700 3,570,000 10,366,700 25.62
03.02.90. Pembinaan kerukunan umat beragama 96,520,000 96,511,500 8,500 99.99
03.02.92. Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah 595,000 420,000 175,000 70.59
03.02.98. Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal 3,543,300 1,766,500 1,776,800 49.85
03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 81,672,300 0 81,672,300 0.00
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 18,298,000 0 18,298,000 0.00
03.03.90. Pembinaan STT 52,373,100 52,255,600 117,500 99.78
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19,134,000 0 19,134,000 0.00
03.04.03. Pembinaan PKK 37,393,600 0 37,393,600 0.00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,091,967,550 29,859,200 2,062,108,350 1.43
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 16,800,000 0 16,800,000 0.00
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 25,078,000 0 25,078,000 0.00
02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 42,499,300 0 42,499,300 0.00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 47,257,500 0 47,257,500 0.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 88,811,450 0 88,811,450 0.00
02.02.90. Pemberantasan sarang nyamuk 49,162,500 21,125,600 28,036,900 42.97
02.02.92. peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa 49,571,000 0 49,571,000 0.00
02.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 8,733,600 8,733,600 0 100.00
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 142,996,500 0 142,996,500 0.00
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 229,028,700 0 229,028,700 0.00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 915,722,600 0 915,722,600 0.00
02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) 173,134,700 0 173,134,700 0.00
02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 303,171,700 0 303,171,700 0.00
JUMLAH BELANJA 8,950,778,383 2,445,738,462 6,505,039,921 27.32
SURPLUS / (DEFISIT) -2,587,822,344 73,940,017 -2,661,762,361 -3,489.82
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2,587,822,344 2,587,822,344 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2,587,822,344 2,587,822,344 0
PEMBIAYAAN NETTO 2,587,822,344 2,587,822,344 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 2,661,762,361 -2,661,762,361

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151,910,679 151,970,679 -60,000 100.04
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151,910,679 151,970,679 -60,000 100.04
4.2. Pendapatan Transfer 6,156,463,160 4,950,625,491 1,205,837,669 80.41
4.2.1. Dana Desa 999,540,000 999,540,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4,312,944,262 3,257,438,402 1,055,505,860 75.53
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793,978,898 643,647,089 150,331,809 81.07
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50,000,000 50,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54,582,200 71,204,275 -16,622,075 130.45
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28,865,000 28,865,000 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 25,717,200 42,339,275 -16,622,075 164.63
JUMLAH PENDAPATAN 6,362,956,039 5,173,800,445 1,189,155,594 81.31
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 4,180,144,780 3,438,716,513 741,428,267 82.26
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162,000,000 162,000,000 0 100.00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,054,323,600 1,046,663,600 7,660,000 99.27
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 58,862,400 49,826,457 9,035,943 84.65
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 684,656,000 538,453,248 146,202,752 78.65
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 264,216,000 264,216,000 0 100.00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 44,876,800 23,909,250 20,967,550 53.28
01.01.91. Penyediaan Operasional Banjar Dinas 20,458,800 6,003,500 14,455,300 29.34
01.01.92. Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa 748,004,400 707,729,400 40,275,000 94.62
01.01.93. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa 45,397,080 44,151,660 1,245,420 97.26
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 208,526,300 72,450,000 136,076,300 34.74
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 70,560,400 24,475,000 46,085,400 34.69
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 99,390,900 90,520,000 8,870,900 91.07
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 16,535,600 6,864,200 9,671,400 41.51
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 65,777,900 0 65,777,900 0.00
01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 24,065,100 4,700,000 19,365,100 19.53
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 65,934,000 25,762,900 40,171,100 39.07
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29,137,500 10,484,000 18,653,500 35.98
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 49,036,100 38,824,200 10,211,900 79.17
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 16,463,700 893,000 15,570,700 5.42
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 43,832,200 21,975,000 21,857,200 50.13
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 298,956,100 238,222,748 60,733,352 79.68
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 99,728,200 55,825,250 43,902,950 55.98
01.04.95. Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa 9,405,700 4,767,100 4,638,600 50.68
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 903,492,400 599,819,347 303,673,053 66.39
04.02.90. Pengadaan sarana dan prasarana petani 50,000,000 50,010,500 -10,500 100.02
04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5,404,300 0 5,404,300 0.00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 111,024,900 104,305,600 6,719,300 93.95
04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 62,677,000 37,167,810 25,509,190 59.30
04.06.90. Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat 10,168,700 0 10,168,700 0.00
04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 664,217,500 408,335,437 255,882,063 61.48
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 700,463,553 660,383,328 40,080,225 94.28
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 102,863,553 62,783,328 40,080,225 61.04
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 597,600,000 597,600,000 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1,074,710,100 843,379,102 231,330,998 78.48
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 627,592,000 561,865,274 65,726,726 89.53
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 54,857,200 28,952,728 25,904,472 52.78
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 68,794,900 9,481,900 59,313,000 13.78
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) 13,936,700 3,570,000 10,366,700 25.62
03.02.90. Pembinaan kerukunan umat beragama 96,520,000 96,511,500 8,500 99.99
03.02.92. Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah 595,000 420,000 175,000 70.59
03.02.98. Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal 3,543,300 1,766,500 1,776,800 49.85
03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 81,672,300 46,522,000 35,150,300 56.96
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 18,298,000 11,066,100 7,231,900 60.48
03.03.90. Pembinaan STT 52,373,100 52,255,600 117,500 99.78
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19,134,000 10,057,100 9,076,900 52.56
03.04.03. Pembinaan PKK 37,393,600 20,910,400 16,483,200 55.92
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2,091,967,550 502,175,980 1,589,791,570 24.00
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 16,800,000 14,784,340 2,015,660 88.00
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 25,078,000 22,996,500 2,081,500 91.70
02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 42,499,300 0 42,499,300 0.00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 47,257,500 0 47,257,500 0.00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 88,811,450 15,097,200 73,714,250 17.00
02.02.90. Pemberantasan sarang nyamuk 49,162,500 21,125,600 28,036,900 42.97
02.02.92. peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa 49,571,000 0 49,571,000 0.00
02.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 8,733,600 8,733,600 0 100.00
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 142,996,500 138,215,300 4,781,200 96.66
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 229,028,700 116,947,838 112,080,862 51.06
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 915,722,600 0 915,722,600 0.00
02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) 173,134,700 164,275,602 8,859,098 94.88
02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 303,171,700 0 303,171,700 0.00
JUMLAH BELANJA 8,950,778,383 6,044,474,270 2,906,304,113 67.53
SURPLUS / (DEFISIT) -2,587,822,344 -870,673,825 -1,717,148,519 297.35
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2,587,822,344 2,587,822,344 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2,587,822,344 2,587,822,344 0
PEMBIAYAAN NETTO 2,587,822,344 2,587,822,344 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,717,148,519 -1,717,148,519

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

map Wilayah Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:86
Kemarin:565
Total Pengunjung:143.278
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.237.27.159
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,172,201,113 | Rp. 4,885,866,609
44.46 %
BELANJA
Rp. 2,568,234,862 | Rp. 6,379,361,823
40.26 %
PEMBIAYAAN
Rp. 1,493,495,214 | Rp. 1,493,495,214
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 35,385,455 | Rp. 39,953,300
88.57 %
Dana Desa
Rp. 669,291,000 | Rp. 843,891,000
79.31 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 1,132,858,348 | Rp. 3,224,885,799
35.13 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 317,378,634 | Rp. 724,096,510
43.83 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 9,000,000 | Rp. 48,000,000
18.75 %
Bunga Bank
Rp. 8,287,676 | Rp. 5,040,000
164.44 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1,457,904,390 | Rp. 3,242,885,280
44.96 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 421,318,044 | Rp. 933,885,835
45.11 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 201,315,517 | Rp. 816,192,373
24.67 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 297,820,411 | Rp. 720,372,800
41.34 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 189,876,500 | Rp. 666,025,535
28.51 %